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博慧达ISO认证集团简介

深圳市博慧达ISO认证集团是专业从事ISO体系认证、产品认证、国际医院JCI,DNV、ISO7101等认证的机构。总部在深圳,集团有28家专业发证机构,能够满足不同类型企业的认证需求。在全国34个省市和近300个地级市设有办事处,能够就近满足全国各地企业的认证需求。
博慧达ISO认证集团有各类审核员1200名和专业咨询团队600人。拥有最完善的服务网络覆盖全国。东风汽车、富士康集团、海南济民博鳌国际医院等上市企业首选合作伙伴机构。
博慧达ISO认证集团有各类审核员1200名和专业咨询团队600人。拥有最完善的服务网络覆盖全国。东风汽车、富士康集团、海南济民博鳌国际医院等上市企业首选合作伙伴机构。

博慧达ISO认证集团一贯倡导:管理以人为本、以沟通为手段、规范为原则、以创新求发展。能够确保被服务企业一次性通过审核。集团成立20年来已成功为已为近50大类行业中的30类行业提供过咨询服务,如电子,机械,金融,化工,地产、医院、物业,旅游,服装,行政,印刷,家具,通信,运输,批发,教育,科技等,成功案例7500家。

公司秉承“重义薄利、广交朋友”的原则,采用专家组驻厂的方式和系统工程逐步推进的方法。使顾问投入的时间更充足、更具实效性,其专业化的咨询水平和真诚的服务精神,获得广大客户的一致赞誉。我们用心血熔铸经营理念,以汗水培育第一品牌。
让最优秀的企业成为我们客户,让我们的客户成为最优秀的企业!
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环境管理体系现场审核必备资料清单,覆盖全关键条款
一、条款4.1:理解组织及其所处的环境
核心查看资料:环境管理体系范围界定文件(需明确覆盖的活动、产品、服务及地理区域),例如管理手册中的相关内容;
注意事项:若注册地址与实际经营场所不一致,需额外提供说明文件。
二、条款5.2:环境方针
核心查看资料:1. 正式发布的环境方针文件(必须包含保护环境、污染预防、合规义务及持续改进的承诺),如管理手册或专项发布通知;
2. 环境方针在组织内部的沟通记录,比如培训签到表、公司内/外网公告截图、宣传栏展示截图等。
三、条款6.1.2:环境因素
核心查看资料:1. 环境因素识别与评价记录(需结合生命周期观点分析,覆盖原材料采购、生产、运输、废弃等全环节,确保识别无遗漏);
2. 重要环境因素清单(需清晰标注判定准则及排序依据),需对照判定准则核查是否存在偏离情况。
四、条款6.1.3:合规义务
核心查看资料:本条款需重点核查两类资料,以证实合规性:
1. 与环境因素相关的法律法规及其他要求清单(需包含最新版本及具体适用条款);
2. 合规性证明文件,例如环评批复文件、“三同时”验收报告、排污许可证等。
五、条款6.2:环境目标及其实现的策划
核心查看资料:1. 环境目标文件(需具备可量化、可监测的属性,比如“2025年废水排放量降低10%”,部分企业可能将三体系甚至五体系目标合并制定);
2. 目标实现的行动计划(需明确责任部门、完成时限、资源配置及验证方法),或对应的目标管理方案。
六、条款7.1:资源
核心查看资料:1. 环境管理体系资源配置记录或配置台账,例如环保设备采购合同、专项环保资金预算等;
2. 人员能力证明材料,如环保岗位培训证书、内审员资格证书等。
七、条款7.5:文件化信息
核心查看资料:重点核查各类文件的管理情况,包括:
1. 环境管理手册(含体系框架、程序文件索引);
2. 关键程序文件(如环境因素控制程序、应急准备与响应程序等);
3. 记录控制清单(需明确保存期限、责任人);
4. 抽查上述文件的发放、作废、变更等管理记录。
八、条款8.1:运行策划和控制
说明:本条款是企业生产端的关键审核项,核心核查生产环节的环境运行控制情况。
核心查看资料:工艺流程图(需标注环境影响点及对应控制措施)、作业指导书(如废水/废气处理操作规程、危废管理流程)、外部供方环境管理要求相关资料(如供应商环保协议、承包商环境培训记录)。
九、条款8.2:应急准备和响应
说明:本条款可与职业健康安全体系相关条款合并核查,因应急预案及响应工作常合并执行。
核心查看资料:1. 环境应急预案(需覆盖火灾、危化品泄漏、爆炸等潜在紧急情况);
2. 应急演练记录(含演练计划、签到表、效果评估报告);
3. 应急物资清单及维护记录(如灭火器、防泄漏设备点检表等)。
十、条款9.1.1:监视、测量、分析和评价(总则)
核心查看资料:1. 环境绩效监测计划(需明确监测指标、频次、方法);
2. 污染物检测报告(如废水、废气、噪声的第三方检测数据,需覆盖最近一次监测周期);
3. 能源/资源消耗统计报表(如水、电、原材料使用记录)。
十一、条款9.1.2:合规性评价
核心查看资料:1. 合规性评价报告(需说明对法律法规遵守情况的评估结果),或合规性评价清单;
2. 不合规项整改记录(如超标排放后的纠正措施及验证材料)。
十二、条款9.2:内部审核
核心查看资料:1. 内部审核方案(含审核计划、审核员名单、审核范围);
2. 内部审核报告(含不符合项清单、整改要求及验证结果);
3. 各审核员的原始审核记录(如检查表、面谈记录、现场观察照片)。
十三、条款9.3:管理评审
核心查看资料:1. 管理评审计划及会议纪要(需体现最高管理者参与);
2. 管理评审报告(含体系运行有效性评价、目标达成情况、改进建议);
3. 管理评审输入材料(如环境绩效数据、合规状况、内外部审核结果等,通常由各部门提供)。
十四、条款10.2:不符合和纠正措施
说明:本条款常与内部审核、合规性评价等条款合并核查,需遵循PDCA循环逻辑,确保管理闭环。
核心查看资料:1. 不符合项报告(含原因分析、纠正措施及实施记录);
2. 纠正措施验证记录(如整改后的监测数据、第三方复检报告)。
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